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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2226 Data de lançamento: 15/03/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS OXIGENIO
Fonte de Recurso: Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GÁS OXIGÊNIO PARA PACIENTES DO SUS EM TRATAMENTO DA COVID-19. 0,00 242,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2021 GÁS OXIGÊNIO PARA PACIENTES DO SUS EM TRATAMENTO DA COVID-19. 242,00
15/03/2021 Conforme DANFE Nº 5/4617; 242,00
26/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2226/2021 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 81069 242,00
TOTAL 242,00 242,00 242,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.