Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2329 |
Data de lançamento: |
17/03/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DE SAÚDE EM ATENDIMENTO NA ALA COVID E NA VACINAÇÃO DO COVID. |
0,00 |
251,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2021 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DE SAÚDE EM ATENDIMENTO NA ALA COVID E NA VACINAÇÃO DO COVID. |
251,10 |
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22/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/10272; 1/010267; |
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251,10 |
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06/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2329/2021
LAIR GRAVE EIRELI - 63963 |
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251,10 |
TOTAL |
251,10 |
251,10 |
251,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.