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Última atualização realizada em 28/05/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 5048 Data de lançamento: 24/05/2021
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 Sobre Férias FOLHA NORMAL/AFASTADOS/RESCISÕES PREFEITURA MAIO 2021 0,00 300,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2021 1/3 Sobre Férias FOLHA NORMAL/AFASTADOS/RESCISÕES PREFEITURA MAIO 2021 300,52
24/05/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MAIO 2021 300,52
31/05/2021 Pagamento de Empenho 5048/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 300,52
TOTAL 300,52 300,52 300,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.