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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5159 Data de lançamento: 26/05/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: TOTEM DE ÁLCOOL GEL
Fonte de Recurso: Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TOTEM DE ALCOOL GEL PARA USO NO ATENDIMENTO DAS NORMAS DE PREVENÇÃO DO COVID. 0,00 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2021 TOTEM DE ALCOOL GEL PARA USO NO ATENDIMENTO DAS NORMAS DE PREVENÇÃO DO COVID. 380,00
14/06/2021 Conforme DANFE Nº 1/1168; 380,00
28/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5159/2021 FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA ME - 89397 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.