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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOSE EDUARDO KNOF FILHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5270 Data de lançamento: 31/05/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE VÍDEOS E IMAGENS E PRODUÇÃO DE BOLETINS DIÁRIOS DA COVID-19 NO MUNICÍPIO. 0,00 2.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE VÍDEOS E IMAGENS E PRODUÇÃO DE BOLETINS DIÁRIOS DA COVID-19 NO MUNICÍPIO. 2.200,00
31/05/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/18; 2.200,00
10/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5270/2021 JOSE EDUARDO KNOF FILHO - 51793 2.200,00
TOTAL 2.200,00 2.200,00 2.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.