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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7109 Data de lançamento: 21/07/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PORTARIA Nº 361/2021 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 0,00 6.885,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2021 MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 6.885,81
21/07/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 83400 6.198,21
27/07/2021 Conforme DANFE Nº 1/83643; 1/83646; 687,60
05/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 83400 6.198,21
05/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 83643,83646 687,60
TOTAL 6.885,81 6.885,81 6.885,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.