Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7109 |
Data de lançamento: |
21/07/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PORTARIA Nº 361/2021 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
6.885,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/07/2021 |
MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
6.885,81 |
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21/07/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 83400 |
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6.198,21 |
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27/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/83643; 1/83646; |
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687,60 |
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05/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 83400 |
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6.198,21 |
05/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 83643,83646 |
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687,60 |
TOTAL |
6.885,81 |
6.885,81 |
6.885,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.