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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8837 Data de lançamento: 26/08/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PORTARIA Nº 361/2021 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19 0,00 2.339,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2021 MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19 2.339,30
02/09/2021 Conforme DANFE Nº 01/85313; 2.339,30
10/09/2021 Pagamento de Empenho 8837/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.339,30
TOTAL 2.339,30 2.339,30 2.339,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.