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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9375 Data de lançamento: 14/09/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: PORTARIA Nº 3.874/2020 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS
Fonte de Recurso: Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
LUVAS PARA USO DAS EQUIPES DE LIMPEZA NA DESINFECÇÃO DO COVID NAS UNIDADES DE SAÚDE. 0,00 88,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2021 LUVAS PARA USO DAS EQUIPES DE LIMPEZA NA DESINFECÇÃO DO COVID NAS UNIDADES DE SAÚDE. 88,50
14/09/2021 Conforme DANFE Nº 01/16596; 88,50
05/10/2021 Pagamento de Empenho 9375/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 88,50
TOTAL 88,50 88,50 88,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.