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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SALATIEL ANTONIO VARGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11600 Data de lançamento: 05/10/2022
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASIGD-SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: INCREMENTO FNAS COMBATE COVID - 19

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PORTÃO COM FECHADURA E CONTROLE ELETRÔNICO PARA INSTALAÇÃO NO CRAS. 0,00 1.580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2022 AQUISIÇÃO DE PORTÃO COM FECHADURA E CONTROLE ELETRÔNICO PARA INSTALAÇÃO NO CRAS. 1.580,00
05/10/2022 Conforme DANFE Nº 890/43066935; 1.580,00
25/10/2022 Pagamento de Empenho 11600/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.580,00
TOTAL 1.580,00 1.580,00 1.580,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.