Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11833 |
Data de lançamento: |
11/10/2022 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
INCREMENTO FNAS COMBATE COVID - 19 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS. |
0,00 |
528,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/10/2022 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS. |
528,17 |
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11/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/11237; |
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528,17 |
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01/11/2022 |
Pagamento de Empenho 11833/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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528,17 |
TOTAL |
528,17 |
528,17 |
528,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.