Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MARINA SIGNOR CASTAMAN - MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6072 |
Data de lançamento: |
31/05/2022 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
PPCI |
Fonte de Recurso: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUAS - COVID 19 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EXTINTORES RECARREGADOS E SINALIZAÇÕES PARA O PPCI DO CRAS. |
0,00 |
1.230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2022 |
EXTINTORES RECARREGADOS E SINALIZAÇÕES PARA O PPCI DO CRAS. |
1.230,00 |
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31/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/40873965; |
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1.230,00 |
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10/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6072/2022
MARINA SIGNOR CASTAMAN - MEI - 88189 |
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1.230,00 |
TOTAL |
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.