Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9762 |
Data de lançamento: |
25/08/2022 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE 3ª IDADE |
Fonte de Recurso: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUAS - COVID 19 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE DE IDOSOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE GRUPOS EM IBIRUBA. |
0,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2022 |
TRANSPORTE DE IDOSOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE GRUPOS EM IBIRUBA. |
550,00 |
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25/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 3/896; |
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550,00 |
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01/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9762/2022
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 |
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550,00 |
TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.