Exercício: 2015 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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6983 | 29/06/2015 | CONTRATACAO P/TEMPO DET.DEMAIS AREAS | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
6984 | 29/06/2015 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 682,76 | 682,76 | 682,76 |
6985 | 29/06/2015 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 23.419,00 | 23.419,00 | 23.419,00 |
6986 | 29/06/2015 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 251,25 | 251,25 | 251,25 |
6987 | 29/06/2015 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 174,20 | 174,20 | 174,20 |
6988 | 29/06/2015 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.221,00 | 4.221,00 | 4.221,00 |
6989 | 29/06/2015 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 351,75 | 351,75 | 351,75 |
6990 | 29/06/2015 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 10.001,18 | 10.001,18 | 10.001,18 |
6991 | 29/06/2015 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 723,61 | 723,61 | 723,61 |
6992 | 29/06/2015 | FERIAS INDENIZADAS | 973,35 | 973,35 | 973,35 |
Sub-total | 42.338,10 | 42.338,10 | 42.338,10 |
Primeiro < 123 124 125 126 127 128 129 130 131 > Último |