Exercício: 2015 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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10911 | 29/10/2015 | CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | 3.209,11 | 3.209,11 | 3.209,11 |
10912 | 29/10/2015 | CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | 251,25 | 251,25 | 251,25 |
10913 | 29/10/2015 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 11.780,00 | 11.780,00 | 11.780,00 |
10914 | 29/10/2015 | ADICIONAL NOTURNO | 602,06 | 602,06 | 602,06 |
10915 | 29/10/2015 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.010,00 | 2.010,00 | 2.010,00 |
10916 | 29/10/2015 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 1.686,00 | 1.686,00 | 1.686,00 |
10917 | 29/10/2015 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 2.242,48 | 2.242,48 | 2.242,48 |
10919 | 29/10/2015 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 1.395,26 | 1.395,26 | 1.395,26 |
10921 | 29/10/2015 | SUBSIDIOS | 6.793,53 | 6.793,53 | 6.793,53 |
10923 | 29/10/2015 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 1.405,00 | 1.405,00 | 1.405,00 |
Sub-total | 31.374,69 | 31.374,69 | 31.374,69 |
Primeiro < 190 191 192 193 194 195 196 197 198 > Último |