Exercício: 2015 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3384 | 31/03/2015 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 609,74 | 609,74 | 609,74 |
3385 | 31/03/2015 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 536,29 | 536,29 | 536,29 |
3386 | 31/03/2015 | CONTRATACAO P/TEMPO DET.DEMAIS AREAS | 1.219,48 | 1.219,48 | 1.219,48 |
3387 | 31/03/2015 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 367,82 | 367,82 | 367,82 |
3388 | 31/03/2015 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 18.086,86 | 18.086,86 | 18.086,86 |
3389 | 31/03/2015 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 176,50 | 176,50 | 176,50 |
3390 | 31/03/2015 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 65,90 | 65,90 | 65,90 |
3391 | 31/03/2015 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.212,33 | 3.212,33 | 3.212,33 |
3392 | 31/03/2015 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 7.643,28 | 7.643,28 | 7.643,28 |
3393 | 31/03/2015 | FERIAS INDENIZADAS | 2.466,87 | 2.466,87 | 2.466,87 |
Sub-total | 34.385,07 | 34.385,07 | 34.385,07 |
Primeiro < 62 63 64 65 66 67 68 69 70 > Último |