Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2518 | 30/03/2017 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 991,27 | 991,27 | 991,27 |
2519 | 30/03/2017 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 591,19 | 591,19 | 591,19 |
2520 | 30/03/2017 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 1.687,77 | 1.687,77 | 1.687,77 |
2521 | 30/03/2017 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 6.926,72 | 6.926,72 | 6.926,72 |
2522 | 30/03/2017 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 4.999,49 | 4.999,49 | 4.999,49 |
2523 | 30/03/2017 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 6.837,26 | 6.837,26 | 6.837,26 |
2524 | 30/03/2017 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 376,72 | 376,72 | 376,72 |
2525 | 30/03/2017 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 934,49 | 934,49 | 934,49 |
2526 | 30/03/2017 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 753,84 | 753,84 | 753,84 |
2527 | 30/03/2017 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 688,07 | 688,07 | 688,07 |
Sub-total | 24.786,82 | 24.786,82 | 24.786,82 |
Primeiro < 41 42 43 44 45 46 47 48 49 > Último |