Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2627 | 30/03/2017 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 509,01 | 509,01 | 509,01 |
2628 | 30/03/2017 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 666,68 | 666,68 | 666,68 |
2629 | 30/03/2017 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 274,02 | 274,02 | 274,02 |
2631 | 30/03/2017 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 739,32 | 739,32 | 739,32 |
2632 | 30/03/2017 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 6.348,37 | 6.348,37 | 6.348,37 |
2633 | 30/03/2017 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 5.124,51 | 5.124,51 | 5.124,51 |
2634 | 30/03/2017 | ADICIONAL NOTURNO | 448,40 | 448,40 | 448,40 |
2635 | 30/03/2017 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 381,82 | 381,82 | 381,82 |
2636 | 30/03/2017 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 278,81 | 278,81 | 278,81 |
2637 | 30/03/2017 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 1.082,93 | 1.082,93 | 1.082,93 |
Sub-total | 15.853,87 | 15.853,87 | 15.853,87 |
Primeiro < 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > Último |