Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LARISSA G KELLERMANN |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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5309 | 02/06/2017 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 347,22 | 347,22 | 347,22 |
11743 | 17/11/2017 | DIVERSAS SENTENCAS | 307,25 | 307,25 | 307,25 |
Sub-total | 654,47 | 654,47 | 654,47 | ||
Total | 654,47 | 654,47 | 654,47 |