Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VERA MAGNI ME |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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8541 | 22/08/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
10293 | 03/10/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
10308 | 03/10/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
11418 | 07/11/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 185,00 | 185,00 | 185,00 |
11422 | 07/11/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
11442 | 08/11/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 1.365,00 | 1.365,00 | 1.365,00 |
Sub-total | 5.330,00 | 5.330,00 | 5.330,00 | ||
Total | 5.330,00 | 5.330,00 | 5.330,00 |