| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NEDI SOLETTI - ME |
| Número do empenho: | 10090 | Data de lançamento: | 15/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal de Assist.Social- | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE URNAS MORTUARIAS P/ SEPULTAMENTOS OCORRIDOS CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 1.375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE URNAS MORTUARIAS P/ SEPULTAMENTOS OCORRIDOS CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 1.375,00 | ||
| 31/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.579.515, 3.580.146, 3.580.032, 3.580.157 E 3.580.136. | 1.375,00 | ||
| 08/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002079 PAGTO. REF. EMPENHO 10090/2013 NEDI SOLETTI - ME - 79940 | 1.375,00 | ||
| TOTAL | 1.375,00 | 1.375,00 | 1.375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||