| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 10125 | Data de lançamento: | 16/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEIC. Nº 43. VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE E OLEO DE FREIO. | 50,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2013 | VEIC. Nº 43. VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE E OLEO DE FREIO. | 50,50 | ||
| 04/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 5.843 | 50,50 | ||
| 13/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859866 PAGTO. REF. EMPENHO 10125/2013 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 50,50 | ||
| TOTAL | 50,50 | 50,50 | 50,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||