O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10145 Data de lançamento: 16/10/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte a Sec.Mun.Administ.
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. REEMB. PASSAGEM DE ONIBUS E TAXI A SERVIDORA JOECE DOS SANTOS RODRIGUES REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 14 E 15/10/2013 PARA PARTICIPAR DE CURSO "A DISCIPLINA DOS SERVIDORES PUBLICOS - SINDICANCIA E PROCESSO ADMINSITRATIVO DISCIPLINAR", NA DPM. 208,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2013 VALOR REF. REEMB. PASSAGEM DE ONIBUS E TAXI A SERVIDORA JOECE DOS SANTOS RODRIGUES REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 14 E 15/10/2013 PARA PARTICIPAR DE CURSO "A DISCIPLINA DOS SERVIDORES PUBLICOS - SINDICANCIA E PROCESSO ADMINSITRATIVO DISCIPLINAR", NA DPM. 208,70
01/11/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 208,70
08/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003337 PAGTO. REF. EMPENHO 10145/2013 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 208,70
TOTAL 208,70 208,70 208,70
SALDO A PAGAR 0,00