| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CARLOS ADAIR BORGES DE OLIVEIRA - ME |
| Número do empenho: | 10152 | Data de lançamento: | 17/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 36, 95, 16, 38, 96, 18, 78. VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. | 455,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2013 | VEICULO Nº 36, 95, 16, 38, 96, 18, 78. VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. | 455,00 | ||
| 11/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 101 | 455,00 | ||
| TOTAL | 455,00 | 455,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 455,00 | |||