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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1031 Data de lançamento: 14/02/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO POSTO SAO VALENTIM CFE NF 2.139.856. 453,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO POSTO SAO VALENTIM CFE NF 2.139.856. 453,05
27/02/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 453,05
21/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859007 PAGTO. REF. EMPENHO 1031/2013 BERNARDO DAMBROS - 66802 453,05
TOTAL 453,05 453,05 453,05
SALDO A PAGAR 0,00