| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA |
| Número do empenho: | 10354 | Data de lançamento: | 23/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SEC. MUN.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 21 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CC 021/2011. VALOR REF. LICENCIAMENTO, MANUT. E SUPORTE TEC. DOS SOFWARES DO SISTEMA DE FROTA DE VEICULOS REF. PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013 CFE CONTRATO Nº 118/2011 4º TERMO ADITIVO. | 801,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2013 | CC 021/2011. VALOR REF. LICENCIAMENTO, MANUT. E SUPORTE TEC. DOS SOFWARES DO SISTEMA DE FROTA DE VEICULOS REF. PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013 CFE CONTRATO Nº 118/2011 4º TERMO ADITIVO. | 801,70 | ||
| 19/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 1977 E 1979 | 249,70 | ||
| 29/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003358 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10354/2013 - REF. OUTUBRO/2013 DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA - 63562 | 249,70 | ||
| 13/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 2084 E 2082 | 276,00 | ||
| 13/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 2166 E 2164 | 276,00 | ||
| 20/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850821 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10354/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA - 63562 | 276,00 | ||
| 20/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850821 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10354/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA - 63562 | 276,00 | ||
| TOTAL | 801,70 | 801,70 | 801,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||