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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AGENCIA DE VIAGEM POSITIVO TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10479 Data de lançamento: 29/10/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Gabinete do Secretario de Educacao
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PASSAGEM AEREA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO MARIA DA GRAÇA ORTIZ P/ ACOMPANHAR ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARA DE CONCURSO DE ORATORIA PROMOVIDO PELO JCI BRASIL. 1.371,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PASSAGEM AEREA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO MARIA DA GRAÇA ORTIZ P/ ACOMPANHAR ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARA DE CONCURSO DE ORATORIA PROMOVIDO PELO JCI BRASIL. 1.371,00
29/10/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.371,00
TOTAL 1.371,00 1.371,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.371,00