| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 10485 | Data de lançamento: | 29/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Departamento Cultural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR RELATIVO REEMB. PEDAGIO AO SR. AVELINO SOLETTI REF. VIAGEM A TRIUNFO DIA 29/10/13 PARA LEVAR COORDENADORAS PEDAGOGICAS PARTICIPAREM DE SEMINARIO ITINERANTE DA PRO CULTURA E BUSCAR MATERIAIS DECORATIVOS PARA O NATAL ESPERANÇA. | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2013 | VALOR RELATIVO REEMB. PEDAGIO AO SR. AVELINO SOLETTI REF. VIAGEM A TRIUNFO DIA 29/10/13 PARA LEVAR COORDENADORAS PEDAGOGICAS PARTICIPAREM DE SEMINARIO ITINERANTE DA PRO CULTURA E BUSCAR MATERIAIS DECORATIVOS PARA O NATAL ESPERANÇA. | 14,00 | ||
| 01/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 14,00 | ||
| 08/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850768 PAGTO. REF. EMPENHO 10485/2013 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 | 14,00 | ||
| TOTAL | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||