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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10485 Data de lançamento: 29/10/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Atividade Cultural
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutencao do Departamento Cultural
Conta de Despesa: 3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO REEMB. PEDAGIO AO SR. AVELINO SOLETTI REF. VIAGEM A TRIUNFO DIA 29/10/13 PARA LEVAR COORDENADORAS PEDAGOGICAS PARTICIPAREM DE SEMINARIO ITINERANTE DA PRO CULTURA E BUSCAR MATERIAIS DECORATIVOS PARA O NATAL ESPERANÇA. 14,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2013 VALOR RELATIVO REEMB. PEDAGIO AO SR. AVELINO SOLETTI REF. VIAGEM A TRIUNFO DIA 29/10/13 PARA LEVAR COORDENADORAS PEDAGOGICAS PARTICIPAREM DE SEMINARIO ITINERANTE DA PRO CULTURA E BUSCAR MATERIAIS DECORATIVOS PARA O NATAL ESPERANÇA. 14,00
01/11/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 14,00
08/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850768 PAGTO. REF. EMPENHO 10485/2013 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 14,00
TOTAL 14,00 14,00 14,00
SALDO A PAGAR 0,00