| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 10565 | Data de lançamento: | 30/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES OUTUBRO DE 2013 | 600,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2013 | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES OUTUBRO DE 2013 | 600,52 | ||
| 30/10/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 600,52 | ||
| 31/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10565/2013 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 600,52 | ||
| TOTAL | 600,52 | 600,52 | 600,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||