| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 106 | Data de lançamento: | 08/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SEC. MUN.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO N.17 VALOR REF AQUISIÇAO DE 26,04 LTS DE OLEO DIESEL A R$ 2,40 CFE CUPOM FISCAL 017692 | 52,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2013 | VEICULO N.17 VALOR REF AQUISIÇAO DE 26,04 LTS DE OLEO DIESEL A R$ 2,40 CFE CUPOM FISCAL 017692 | 52,06 | ||
| 08/01/2013 | LIQUIDADO APOS CONFERENCIA DO MATERIAL E NF. | 52,06 | ||
| 21/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850646 PAGTO. REF. EMPENHO 106/2013 COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 52,06 | ||
| TOTAL | 52,06 | 52,06 | 52,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||