| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
| Número do empenho: | 10810 | Data de lançamento: | 31/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/09/13 A 10/10/12 VENC. 03/11/13 TEL. 54-9962-4271, 54-9962-7716, 54-9932-8923, 54-9936-3795 E 54-9934-8996 | 399,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2013 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/09/13 A 10/10/12 VENC. 03/11/13 TEL. 54-9962-4271, 54-9962-7716, 54-9932-8923, 54-9936-3795 E 54-9934-8996 | 399,53 | ||
| 31/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 399,53 | ||
| 07/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003331 PAGTO. REF. EMPENHO 10810/2013 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 | 399,53 | ||
| TOTAL | 399,53 | 399,53 | 399,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||