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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 10812 Data de lançamento: 31/10/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao Ensino Fundamental.
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/09/13 A 10/10/12 VENC. 03/11/13 TEL. 54-9905-4358 89,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2013 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/09/13 A 10/10/12 VENC. 03/11/13 TEL. 54-9905-4358 89,70
31/10/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 89,70
07/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859330 PAGTO. REF. EMPENHO 10812/2013 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 89,70
TOTAL 89,70 89,70 89,70
SALDO A PAGAR 0,00