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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 10923 Data de lançamento: 01/11/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte a Sec.Mun.Administ.
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/09/13 A 10/10/12 VENC. 03/11/13 TEL. 54-9623-6818, 54-9625-0887, 54-9627-5239, 54-9630-8673, 54-9632-6816, 54-9634-9571, 54-9665-9180, 54-9682-8592, 54-9902-8485, 54-9910-3835, 54-9913-2029, 54-9914-1804, 54-9932-7759, 54-9936-6064, 54-9939-6054, 54-9957-7689. 260,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2013 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/09/13 A 10/10/12 VENC. 03/11/13 TEL. 54-9623-6818, 54-9625-0887, 54-9627-5239, 54-9630-8673, 54-9632-6816, 54-9634-9571, 54-9665-9180, 54-9682-8592, 54-9902-8485, 54-9910-3835, 54-9913-2029, 54-9914-1804, 54-9932-7759, 54-9936-6064, 54-9939-6054, 54-9957-7689. 260,42
01/11/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 260,42
07/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003331 PAGTO. REF. EMPENHO 10923/2013 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 260,42
TOTAL 260,42 260,42 260,42
SALDO A PAGAR 0,00