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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 10924 Data de lançamento: 01/11/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte a Sec.Mun.Administ.
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/09/13 A 10/10/12 VENC. 03/11/13 TEL. 54-9963-3218, 54-9964-2184, 54-9966-8413, 54-9979-0627, 54-9983-0449, 54-9983-5339, 54-9986-4596, 54-9987-1829 E 54-9994-4661 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2013 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/09/13 A 10/10/12 VENC. 03/11/13 TEL. 54-9963-3218, 54-9964-2184, 54-9966-8413, 54-9979-0627, 54-9983-0449, 54-9983-5339, 54-9986-4596, 54-9987-1829 E 54-9994-4661 200,00
01/11/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 200,00
07/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003331 PAGTO. REF. EMPENHO 10924/2013 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00