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Última atualização realizada em 23/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: HOSPITAL SAO SEBASTIAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 10932 Data de lançamento: 01/11/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. REALIZAÇAO DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS, INTERNAÇOES PSIQUIATRICAS, CARDIOLOGICAS E PEDIATRICAS, SERVIÇOS HOSPITALARES, CIRURGIAS DE EMERGENCIA,SOBREAVISO CLINICO E ESPECIALIDADES, CESAREANAS, TRANSFERENCIAS, EXAMES, DIAGNOSTICOS E ANESTESIAS P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA MES 10/2013, CFE CONTRATO 021/2013. 47.958,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2013 VALOR REF. REALIZAÇAO DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS, INTERNAÇOES PSIQUIATRICAS, CARDIOLOGICAS E PEDIATRICAS, SERVIÇOS HOSPITALARES, CIRURGIAS DE EMERGENCIA,SOBREAVISO CLINICO E ESPECIALIDADES, CESAREANAS, TRANSFERENCIAS, EXAMES, DIAGNOSTICOS E ANESTESIAS P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA MES 10/2013, CFE CONTRATO 021/2013. 47.958,82
13/11/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 40836, 40837, 40838, 40835, 40834, 40833, 40832, 40841, 40839, 40830, 40844. 47.958,82
22/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859881 PAGTO. REF. EMPENHO 10932/2013 HOSPITAL SAO SEBASTIAO - 415 47.958,82
TOTAL 47.958,82 47.958,82 47.958,82
SALDO A PAGAR 0,00