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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: NIUDIR ELIAS COPINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10948 Data de lançamento: 04/11/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutencao das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE P/ USO DOS FUNCIONARIOS. 3,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE P/ USO DOS FUNCIONARIOS. 3,79
18/11/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO CF 64553 3,79
29/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850788 PAGTO. REF. EMPENHO 10948/2013 NIUDIR ELIAS COPINI - 487 3,79
TOTAL 3,79 3,79 3,79
SALDO A PAGAR 0,00