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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: NIUDIR ELIAS COPINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10949 Data de lançamento: 04/11/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Construcao, Ampl. de Pontes e Pontilhoes
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALIMENTAÇAO DOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇAO DE PONTES DO INTERIOR DO MUNICIPIO. 129,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALIMENTAÇAO DOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇAO DE PONTES DO INTERIOR DO MUNICIPIO. 129,45
18/11/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO CF 64551 129,45
29/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850788 PAGTO. REF. EMPENHO 10949/2013 NIUDIR ELIAS COPINI - 487 129,45
TOTAL 129,45 129,45 129,45
SALDO A PAGAR 0,00