| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COM.MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
| Número do empenho: | 10963 | Data de lançamento: | 04/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Incentivo ao Turismo | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao e Desenvolvimento Turistico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ SUBSTITUIÇAO NO PARQUE DE EXPOSIÇOES ARMIDIO BERTANI. | 477,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ SUBSTITUIÇAO NO PARQUE DE EXPOSIÇOES ARMIDIO BERTANI. | 477,80 | ||
| 18/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO CF 8540 | 477,80 | ||
| 18/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO CF 8541 E 8540 | 19,80 | ||
| 18/11/2013 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE FALTA DE REGISTRO DA NF | -19,80 | ||
| TOTAL | 477,80 | 477,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 477,80 | |||