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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ROCHELES DOS SANTOS AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 10973 Data de lançamento: 04/11/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 05 DIARIAS "C" VIAGEM A CRUZ ALTA DIAS 04, 05, 06, 07 E 08/11/2013 PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINARIO DE EDUCAÇAO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE, CFE ANEXO. 125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2013 VALOR REF. 05 DIARIAS "C" VIAGEM A CRUZ ALTA DIAS 04, 05, 06, 07 E 08/11/2013 PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINARIO DE EDUCAÇAO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE, CFE ANEXO. 125,00
20/11/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 125,00
02/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859394 PAGTO. REF. EMPENHO 10973/2013 ROCHELES DOS SANTOS AMARAL - 65574 125,00
TOTAL 125,00 125,00 125,00
SALDO A PAGAR 0,00