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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10981 Data de lançamento: 05/11/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Gabinete do Secretario de Educacao
Conta de Despesa: 3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. REEMB. PEDAGIO AO SERVIDOR ANTONIO GELSON DE MORAES REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 04/11/13 PARA BUSCAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E ALUNO DE ENS. FUNDAMENTAL NO AEROPORTO, QUE RETORNARAM DE VIAGEM DO RIO DE JANEIRO OCASIAO EM QUE PARTICIPOU DE CONCURSO DE ORATORIA 14,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2013 VALOR REF. REEMB. PEDAGIO AO SERVIDOR ANTONIO GELSON DE MORAES REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 04/11/13 PARA BUSCAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E ALUNO DE ENS. FUNDAMENTAL NO AEROPORTO, QUE RETORNARAM DE VIAGEM DO RIO DE JANEIRO OCASIAO EM QUE PARTICIPOU DE CONCURSO DE ORATORIA 14,00
16/12/2013 liquidacao 14,00
23/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859468 PAGTO. REF. EMPENHO 10981/2013 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 14,00
TOTAL 14,00 14,00 14,00
SALDO A PAGAR 0,00