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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1100 Data de lançamento: 19/02/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Suporte a Sec. Municipal da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO REEMB. TAXI E PASSAGEM DE ONIBUS A FUNCIONARIA PAULA GUIMARAES SIQUEIRA REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12/03/13 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE IMPACTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO NA DPM EDUCAÇAO. 183,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2013 VALOR RELATIVO REEMB. TAXI E PASSAGEM DE ONIBUS A FUNCIONARIA PAULA GUIMARAES SIQUEIRA REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12/03/13 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE IMPACTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO NA DPM EDUCAÇAO. 183,75
20/02/2013 EMPENHADO INDEVIDAMENTE. -183,75
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00