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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 11077 Data de lançamento: 08/11/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte a Sec.Mun.Administ.
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 26/09/13 A 25/10/13 VENC. 14/11/2013 TEL.54 3383-1046, 54-3383-3397, 54-3383-1818, 54-3383-1818, 54-3383-1100 E 54-3383-3382 39,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2013 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 26/09/13 A 25/10/13 VENC. 14/11/2013 TEL.54 3383-1046, 54-3383-3397, 54-3383-1818, 54-3383-1818, 54-3383-1100 E 54-3383-3382 39,03
08/11/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO N° 0210551328946 39,03
13/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000015 PAGTO. REF. EMPENHO 11077/2013 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM - 146 39,03
TOTAL 39,03 39,03 39,03
SALDO A PAGAR 0,00