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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MEGHA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 11109 Data de lançamento: 08/11/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 14 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CC 014/2013. VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA OS SETORES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA, CFE CONTRATO Nº 89/2013. 2.423,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2013 CC 014/2013. VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA OS SETORES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA, CFE CONTRATO Nº 89/2013. 2.423,40
16/12/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 800 2.345,40
30/01/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860132 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11109/2013 - REF. DANFE 800 MEGHA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP - 83597 2.345,40
31/01/2014 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 810 78,00
18/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860218 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11109/2013 - REF. DANFE 810 MEGHA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP - 83597 78,00
TOTAL 2.423,40 2.423,40 2.423,40
SALDO A PAGAR 0,00