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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11110 Data de lançamento: 08/11/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 14 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CC 014/2013. VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA OS SETORES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA, CFE CONTRATO Nº 90/2013. 1.013,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2013 CC 014/2013. VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA OS SETORES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA, CFE CONTRATO Nº 90/2013. 1.013,48
20/03/2014 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3614 849,42
28/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860465 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11110/2013 - REF. DANFE 3614 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 83598 849,42
23/04/2014 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 164,06
23/04/2014 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 3749 164,06
23/04/2014 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -164,06
20/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860719 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11110/2013 - REF. ABRIL/2014 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 83598 164,06
TOTAL 1.013,48 1.013,48 1.013,48
SALDO A PAGAR 0,00