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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP

Dados do Empenho
Número do empenho: 11113 Data de lançamento: 08/11/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 14 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CC 014/2013. VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA OS SETORES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA, CFE CONTRATO Nº 93/2013. 1.867,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2013 CC 014/2013. VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA OS SETORES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA, CFE CONTRATO Nº 93/2013. 1.867,00
17/03/2014 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 223206 797,00
21/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860392 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11113/2013 - REF. DANFE 223206 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP - 63683 797,00
11/06/2014 LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF 234449. 1.070,00
18/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860844 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11113/2013 - REF. DANFE 234449 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP - 63683 1.070,00
TOTAL 1.867,00 1.867,00 1.867,00
SALDO A PAGAR 0,00