| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ITAMAR MARTINI-ME. |
| Número do empenho: | 11117 | Data de lançamento: | 08/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONSERTO DE PERSIANAS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVARO RODRIGUES LEITAO. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2013 | VALOR REF. CONSERTO DE PERSIANAS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVARO RODRIGUES LEITAO. | 180,00 | ||
| 11/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.745.413 | 180,00 | ||
| 28/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859385 PAGTO. REF. EMPENHO 11117/2013 ITAMAR MARTINI-ME. - 60296 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||