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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11152 Data de lançamento: 11/11/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Gabinete do Secretario de Educacao
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. REEMB. COMBUSTIVEL A COORDENADORA PEDAGOGICA ELENICE ISABEL DE MATOS REF. VIAGEM A CRUZ ALTA DIAS 04, 05, 06, 07 E 08/11/2013 PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINARIO DE EDUCAÇAO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE. 182,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2013 VALOR REF. REEMB. COMBUSTIVEL A COORDENADORA PEDAGOGICA ELENICE ISABEL DE MATOS REF. VIAGEM A CRUZ ALTA DIAS 04, 05, 06, 07 E 08/11/2013 PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINARIO DE EDUCAÇAO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE. 182,30
16/12/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 182,30
23/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859467 PAGTO. REF. EMPENHO 11152/2013 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 182,30
TOTAL 182,30 182,30 182,30
SALDO A PAGAR 0,00