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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 11223 Data de lançamento: 12/11/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar-Rec.Est.Ens.Fundament
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR-RS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2010

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TP 05/2010. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 24 REF. 21 VIAGENS MES DE OUTUBRO/2013, CFE CONTRATO 089/2010 - 7º ADITAMENTO. 4.431,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2013 TP 05/2010. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 24 REF. 21 VIAGENS MES DE OUTUBRO/2013, CFE CONTRATO 089/2010 - 7º ADITAMENTO. 4.431,97
13/11/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 280 4.431,97
TOTAL 4.431,97 4.431,97 0,00
SALDO A PAGAR 4.431,97