| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA PROVENSI - WALDIRGAS |
| Número do empenho: | 11325 | Data de lançamento: | 14/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARGAS DE GAS P13 P/ USO NA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. | 94,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARGAS DE GAS P13 P/ USO NA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. | 94,00 | ||
| 05/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.789.974 | 94,00 | ||
| 16/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859440 PAGTO. REF. EMPENHO 11325/2013 ELISANDRA PROVENSI - WALDIRGAS - 63180 | 94,00 | ||
| TOTAL | 94,00 | 94,00 | 94,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||