| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AGRO SUL COM.DE PROD.AGROPECUARIOS |
| Número do empenho: | 11341 | Data de lançamento: | 14/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conserv. de Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE ENXADA P/ USO DOS FUNCIONARIOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS. | 19,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE ENXADA P/ USO DOS FUNCIONARIOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS. | 19,80 | ||
| 10/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.789.822 | 19,80 | ||
| 16/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003426 PAGTO. REF. EMPENHO 11341/2013 AGRO SUL COM.DE PROD.AGROPECUARIOS - 876 | 19,80 | ||
| TOTAL | 19,80 | 19,80 | 19,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||