| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BOLOGNESI INFRA ESTRUTURA LTDA |
| Número do empenho: | 11469 | Data de lançamento: | 20/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Incentivo ao Turismo | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao e Desenvolvimento Turistico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA E BASE DE BRITA PARA O PARQUE DE EXPOSIÇOES ARMIDIO BERTANI. | 4.489,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA E BASE DE BRITA PARA O PARQUE DE EXPOSIÇOES ARMIDIO BERTANI. | 4.489,15 | ||
| 05/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 258 | 4.489,15 | ||
| 13/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003424 PAGTO. REF. EMPENHO 11469/2013 BOLOGNESI INFRA ESTRUTURA LTDA - 81183 | 4.489,15 | ||
| TOTAL | 4.489,15 | 4.489,15 | 4.489,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||